共青团市委员会是市委领导下的先进青年的群团组织,是党的助手和后备军,是党和政府联系青年的桥梁和纽带。团市委机关主要职责是
1.贯彻执行市委和团区委的决定、决议、指示,领导全市共青团工作,领导和指导市青年联合会、市学生联合会、市少先队工作委员会工作,承担引领凝聚、组织动员、联系服务青年的职能。
2.负责拟订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针政策,指导全市青年培训工作,青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务。
3.负责共青团和青少年工作理论研究,调查了解全市青年思想动态和青年工作状况 ,协助市委、市政府处理协调青少年利益相关事务 ,向党和政府反映青年的意见和诉求。
4.指导全市青少年思想教育组织实施青少年宣传文化活动,集中开展马克思主义五观两论教育、维护祖国统一、加强民族团结、反对分裂等爱国主义教育活动,淡化宗教消极影响,促进全市社会局势和谐稳定和长治久安。
5.指导全市共青团组织、团干部队伍建设;协助市委管理、培训、选拔青年干部;协助县(区)、功能区、行业系统党委(党组)管理本级团组织领导班子;负责培养、选拔、推荐、表彰优秀共青团组织和个人。
7.代表和维护青少年合法权益,建立和完善青少年维权体系,会同有关部门做好未成年人保护工作;指导全市青少年社会事务工作。
8.负责全市青年统战工作,做好青年统战对象的团结教育和思想引领,组织指导全市青少年对内、对外友好交流 ,会同有关部门对共青团系统青少年外事工作来管理和提供服务。
9.负责全市少先队工作,协助做好全市中小学学生的思想道德建设、教育管理服务、培养推优表彰等工作。
10.负责全市青少年志愿者的招募、选拔、培训、考核、管理等工作,负责大学生志愿服务西部计划西藏专项工作,组织指导青年志愿者开展各项志愿服务活动。
13.职能转变。加强共青团思想政治引领职责,创新组织动员团员青年服务大局的载体和方式,推动中国特色社会主义理论体系、中国梦、社会主义核心价值观等宣传教育在青年中入脑入心。加强指导和支持团的基层组织建设职责,重点向非公经济组织、新社会组织、互联网等新兴领域和城乡社区等基础领域延伸共青团的组织和工作覆盖。加强对青少年服务和维权职责,拓展共青团服务和维权工作内容,提升共青团的服务能力和服务覆盖。
1.青少年活动中心是公益性事业单位;坚持把社会效益放在首位,把公益原则落到实处,与文化、教育、体育、共青团、工会、妇联、科协等方面合作,拓展青少年校外教育和开展青少年社会教育工作。
2.承担全市青少年学生校外活动的规划,协调,研究、指导及校外健身娱乐、学习、艺体培训活动的组织和管理;负责青少年学生校外教育教学计划的制定,对学龄前儿童和中小学生进行有目的,有计划,有组织的教育教学活动;对少年儿童进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。
部门内设四个机构,包括:综合部、青年发展部、少年部、志愿者服务指导中心。
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:市少年儿童活动中心
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共青团市委员会2022年收支总预算1676万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1676万元;支出包括:一般公共服务支出1288.28万元、社会保障和就业支出115.58万元、卫生健康支出139.17万元、资源勘探工业信息等支出62.68万 、住房保障支出70.29万元。
共青团市委员会本级2022年收支总预算979.22万元。收入包括:一般公共预算拨款收入979.22万元;支出包括:一般公共服务支出719.18万元、社会保障和就业支出49.97万元、卫生健康支出33.42万元、资源勘探工业信息等支出139.17万 、住房保障支出37.48万元。
共青团市委员会2022年收入预算1676万元,其中:一般公共预算拨款收入1676万元,占总收入的100%。
共青团市委员会本级2022年收入预算979.22万元,其中:一般公共预算拨款收入979.22万元,占总收入的100%。
共青团市委员会2022年支出预算1676万元,其中:基本支出971.27万元,占总支出的57.95%;项目支出704.73万元,占总支出的42.05%。
共青团市委员会本级2022年支出预算979.22万元,其中:基本支出504.26万元,占总支出的51.50%;项目支出474.96万元,占总支出的48.50%。
共青团市委员会2022年财政拨款收支总预算1676万元。收入为一般公共预算拨款1676万元;支出包括:一般公共服务支出1288.28万元、社会保障和就业支出115.58万元、卫生健康支出62.68万元、资源勘探工业信息等支出139.17万元、住房保障支出70.29万元。
共青团市委员会本级2022年财政拨款收支总预算979.22万元。收入为一般公共预算拨款979.22万元;支出包括:一般公共服务支出719.18万元、社会保障和就业支出49.97万元、卫生健康支出33.42万元、资源勘探工业信息等支出139.17万 、住房保障支出37.48万元。
共青团市委员会2022年一般公共预算当年拨款1676万元,比2021年执行数增加210.03万元,根本原因:人员经费、公用经费、项目经费较上年增加。
共青团市委员会本级2022年一般公共预算当年拨款979.22万元,比2021年执行数增加55.51万元,根本原因:人员经费、公用经费较上年增加。
共青团市委员会2022年一般公共服务支出1288.28万元,占总支出的76.87%;社会保障和就业支出115.58万元,占总支出的6.9%;卫生健康支出62.68万元,占总支出的3.74%;资源勘探工业信息等支出139.17万元,占总支出的8.3%;住房保障支出70.29万元,占总支出的4.19%。
共青团市委员会本级2022年一般公共服务支出719.18万元,占总支出的73.45%;社会保障和就业支出49.97万元,占总支出的5.1%;卫生健康支出33.42万元,占总支出的3.41%;资源勘探工业信息等支出139.17万元,占总支出的14.21%;住房保障支出37.48万元,占总支出的3.83%。
2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)11.67万元
4、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)26.58万元
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)93.71万元
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)21.87万元
7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)50.96万元
8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务与医疗补助(项)11.72万元
9、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(项)其他支持中小企业发展和管理支出139.17万元
10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)70.29万元
2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)11.67万元
3、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)26.58万元
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)49.97万元
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)27.17万元
6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务与医疗补助(项)6.25万元
7、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(项)其他支持中小企业发展和管理支出139.17万元
共青团市委员会2022年一般公共预算基本支出971.27万元,其中:
人员经费895.69万元,最重要的包含:工资性支出(基本工资123.84万元、津贴补贴417.42万元、奖金44.46万元)、机关事业单位养老保险缴费93.71万元、职业年金缴费21.87万元、职工基本医疗保险缴费50.96万元、公务员医疗补助11.72万元、其他社会保险缴费1.95万元、其他工资福利支出42.71万元、住房公积金70.29万元、医疗费补助4.42万元、其他对个人和家庭的补助12.34万元。
公用经费75.58万元,最重要的包含:商品和服务支出(办公费8.38万元、印刷费1万元、手续费0.5万元、水费0.8万元、电费1.8万元、邮电费1.41万元、物业管理费0.72万元、差旅费1.42万元、维修(护)费2.83万元、会议费0.2万元、培训费1.3万元、公务接待费1.27万元、专用材料费1万元、劳务费4.52万元、公务用车运行维护费9.04万元、其他商品和服务支出28.57万元)、工会经费10.82万元。
共青团市委员会本级2022年一般公共预算基本支出504.26万元,其中:
人员经费464.24万元,最重要的包含:工资性支出(基本工资65.68万元、津贴补贴222.92万元、奖金23.73万元)、机关事业单位养老保险缴费49.97万元、职工基本医疗保险缴费27.17万元、公务员医疗补助6.25万元、其他社会保险缴费0.31万元、其他工资福利支出22万元、住房公积金37.48万元、医疗费补助2.21万元、其他对个人和家庭的补助6.52万元。
公用经费40.02万元,最重要的包含:商品和服务支出(办公费6.72万元、水费0.2万元、电费0.4万元、邮电费1.41万元、差旅费0.62万元、维修(护)费0.83万元、培训费0.5万元、公务接待费0.97万元、劳务费3.12万元、公务用车运行维护费5.24万元、其他商品和服务支出14.24万元)、工会经费5.77万元。
共青团市委员会2022年“三公”经费预算数为13.81万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费12.54万元,公务接待费1.27万元。2022年“三公”经费预算比2021年增加2.74万元,增长24.75%,根本原因是2022年团委公务用车运行维护费中驻村车辆运行维护费较上年增加。
共青团市委员会本级2022年“三公”经费预算数为9.71万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费8.74万元,公务接待费0.97万元。2022年“三公”经费预算比2021年增加3.2万元,增长49.16%,根本原因是2022年团委公务用车运行维护费中驻村车辆运行维护费较上年增加。
2022年共青团市委员会机关运行经费财政拨款预算75.58万元,比2021年预算增加27.61万元,增长57.56%。主要是工会经费较上年增加;增加了食堂补助经费。
2022年共青团市委员会本级机关运行经费财政拨款预算40.02万元,比2021年预算增加13.48万元,增长50.79%。主要是工会经费较上年增加;增加了食堂补助经费。
截至2022年月底,共青团市委员会共有车辆3辆,其中,其他用车3辆,其他用车主要是日常公务用车的车辆。我单位无价值50万元以上通用设备台(套),我单位无价值100万元以上专用设备台(套)。
截至2022年月底,共青团市委员会本级有车辆2辆,其中,其他用车2辆,其他用车主要是日常公务用车的车辆。我单位无价值50万元以上通用设备台(套),我单位无价值100万元以上专用设备台(套)。
共青团委员会2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理16个,资金704.73万元,分别是:党建经费1.36万元,占年初项目支出预算总额的0.19%;离退休党支部活动经费0.2万元,占年初项目支出预算总额的0.03%;离退休干部职员党员活动经费0.22万元,占年初项目支出预算总额的0.03%;干部职员意外伤害保险经费0.45万元,占年初项目支出预算总额的0.06%;驻村工作队经费11.67万元,占年初项目支出预算总额的1.66%;机动经费41万元,占年初项目支出预算总额的5.82%;三大节日离退休干部慰问经费2.08万元,占年初项目支出预算总额的0.29%;共青团发展事业费69万元,占年初项目支出预算总额的9.79%;志愿者社保财政配套资金227万元,占年初项目支出预算总额的32.21%;志愿者服务指导中心12.58万元,占年初项目支出预算总额的1.79%;青年创业技能培训19.25万元,占年初项目支出预算总额的2.73%;区外展销及交流48.7万元,占年初项目支出预算总额的6.91%;创业典型进校园巡讲9.98万元,占年初项目支出预算总额的1.42%;举办区内第二届青创成果交流会30万元,占年初项目支出预算总额的4.26%;建立青创产品直播间31.24万元,占年初项目支出预算总额的4.43%;少年宫办班运营项目经费200万元,占年初项目支出预算总额的28.38%;
共青团委员会本级2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理15个,资金474.96万元,分别是:党建经费0.78万元,占年初项目支出预算总额的0.17%;离退休党支部活动经费0.2万元,占年初项目支出预算总额的0.04%;离退休干部职员党员活动经费0.06万元,占年初项目支出预算总额的0.01%;干部职员意外伤害保险经费0.24万元,占年初项目支出预算总额的0.05%;驻村工作队经费11.67万元,占年初项目支出预算总额的2.46%;机动经费14万元,占年初项目支出预算总额的2.95%;三大节日离退休干部慰问经费0.26万元,占年初项目支出预算总额的0.05%;共青团发展事业费69万元,占年初项目支出预算总额的14.53%;志愿者社保财政配套资金227万元,占年初项目支出预算总额的47.79%;志愿者服务指导中心12.58万元,占年初项目支出预算总额的2.65%;青年创业技能培训19.25万元,占年初项目支出预算总额的4.05%;区外展销及交流48.7万元,占年初项目支出预算总额的10.25%;创业典型进校园巡讲9.98万元,占年初项目支出预算总额的2.1%;举办区内第二届青创成果交流会30万元,占年初项目支出预算总额的6.32%;建立青创产品直播间31.24万元,占年初项目支出预算总额的6.58%。
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三、事业单位营收:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位营收”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责紧密关联的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
八、基本支出:指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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